第一部分 部门概况
一、部门主要职责
1、依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。
2、结合我区实际,贯彻执行最高365体育投注官网_神器365软件下载_365bet苹果版、安徽省365体育投注官网_神器365软件下载_365bet苹果版、安庆市365体育投注官网_神器365软件下载_365bet苹果版的工作方针并组织实施。
3、依法对刑事犯罪案件行使检察权。
4、依法对贪污贿赂犯罪,国家机关工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利、民主权利的犯罪案件进行侦查;经市365体育投注官网_神器365软件下载_365bet苹果版批准对国家机关工作人员利用职权实施的其它重大犯罪案件进行侦查。
5、对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能。
6、依法开展对同级人民法院的民事诉讼活动和行政诉讼活动实行法律监督。
7、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法进行监督。
8、受理单位和个人的报案、举报、控告、申诉以及犯罪嫌疑人的自首。
9、对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出预防对策;负责职务犯罪预防工作的法制宣传;参与社会管理综合治理工作。
10、负责全院队伍建设和思想政治工作以及干部的教育培训工作,依法管理检察官及其检察人员的工作。
11、依法管理区365体育投注官网_神器365软件下载_365bet苹果版检察官以及其他检察人员,提请区人民代表大会常务委员会任免副检察长、检委会委员、检察员。
12、负责其他应当由区365体育投注官网_神器365软件下载_365bet苹果版承办的事项。
二、部门预算单位构成
检察院全院编制41人,目前在职36人,为一级预算单位,无下属单位。
三、2017年度部门主要工作任务
2017年主要工作任务是:1、行使批捕、起诉职能,打击刑事犯罪,维护社会稳定。2、查处和预防国家工作人员利用职权实施的贪污、贿赂犯罪案件和侵权渎职犯罪。3、对侦查机关、审判机关及监管改造场所的执法、监管活动是否合法实行监督。
第二部分 2017年部门预算情况说明
一、2017年财政拨款收支预算总体情况
大观区检察院2017年财政拨款收支预算457.8万元。收入包括一般公共预算拨款457.8万元,来自政府性基金预算拨款0万元;支出包括:公共安全支出396.2万元,占86.54 %;医疗卫生支出22.8万元,占4.98 %;住房保障支出38.8万元,占8.48%。
二、2017年一般公共预算财政拨款情况
大观区检察院2017年一般公共预算财政拨款457.8万元,比2016年财政拨款预算减少78.42万元,减少14.62%.去除2016年项目支出预算100万元,实际增长21.58万元,增长原因是机关事业单位工作人员及退休人员工资调增、医保缴费基数增加等。
三、2017年一般公共预算基本支出情况
大观区检察院2017年一般公共预算基本支出457.8万元,其中:工资福利支出270.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资。商品和服务支出87.2万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助100万元,主要包括:退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
四、2017年收支预算总体情况
大观区检察院2017年收支总预算457.8万元,不考虑2016年项目支出100万元,较上年增长4.95%,主要原因是机关事业单位工作人员及退休人员工资调增、医保缴费基数增加等。收入来源为一般公共预算拨款收入,支出包括:公共安全支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。
五、2017年收入预算情况
大观区检察院2017年收入预算457.8万元,其中:一般公共预算拨款收入457.8万元,占100%。
六、2017年支出预算情况
大观区检察院2017年支出预算457.8万元,其中:基本支出457.8万元,占100%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等;项目支出为0万元。
七、2017年政府性基金预算财政拨款情况
大观区检察院2017年度没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2017年度大观区检察院机关运行经费预算87.2万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务。
(二)政府采购情况。
2017年度大观区检察院无采购预算。
(三)国有资产占有使用情况。
截止到
(四)绩效目标编制情况。
无项目支出预算。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第四部分 2017年部门预算表
1.部门收支预算总表
2.部门收入预算总表
3.部门支出预算总表
4.部门财政拨款收支预算总表
5.部门一般公共预算支出预算表
6.部门一般公共预算基本支出预算表
8.三公经费预算表
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